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Propuesta de implementación de sistema de control interno que optimice los procesos financieros y administrativos del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública
dc.contributor.advisor | Rigoberto Rodríguez Ávila | es_ES |
dc.contributor.author | Waleska Díaz Tejada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T01:04:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T01:04:00Z | |
dc.date.issued | 2024-04-17 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13102 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó con el propósito de estructurar una propuesta para la implementación de un sistema de control interno de los procesos financiero y administrativos del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública (COHPUCP). La investigación tuvo como objetivo desarrollar de manera teórica la propuesta de implementación de control interno en las áreas mencionadas, para la cual se desarrolla aplicando herramientas del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) relacionado al inicio, planificación, ejecución, supervisión y cierre de la propuesta de implementación del control interno y tomando como referencia principios, aplicables a proyecto de investigación, de acuerdo con la metodología “Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway” (COSO). Con relación a lo planteado se utilizó un diseño metodológico mixto (cuantitativo y cualitativo) y descriptivo a través de entrevistas con las personas encargadas de los diferentes procesos operativos que realiza la entidad, todo el propósito analizar si los procesos cumplen con las mejores practica vigentes en gestión de administración y diseñar la propuesta para la implementación del sistema de control interno en los procesos. También se ejecutó una encuesta a los agremiados al Colegio de Contadores y a integrantes de junta directiva y tribunal de honor del Colegio, con el propósito de obtener evidencia sobre cómo perciben los agremiados y de las autoridades de la entidad, respecto al control interno del Colegio. Como resultado de la investigación se pudo analizar la necesidad del Colegio de documentar sus procesos financieros y administrativos a través de controles diseñados y adaptados a las necesidades del Colegio. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Procesos financieros | es_ES |
dc.subject | Procesos administrativos | es_ES |
dc.title | Propuesta de implementación de sistema de control interno que optimice los procesos financieros y administrativos del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The research work was carried out with the purpose of structuring a proposal for the implementation of an internal control system for the financial and administrative processes of the Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública (COHPUCP). The objective of the research was to theoretically develop the proposal for the implementation of internal control in the aforementioned areas, for which it is developed by applying tools from the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) related to the initiation, planning, execution, supervision and closure of the proposal for the implementation of internal control and taking as reference principles applicable to the research project, in accordance with the “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” (COSO) methodology. In relation to what was proposed, a mixed (quantitative and qualitative) and descriptive methodological design was used through interviews with the people in charge of the different operational processes carried out by the entity, the entire purpose of analyzing whether the processes comply with the best practices in force in administration management and design the proposal for the implementation of the internal control system in the processes. A survey was also carried out among the members of the Association of Accountants and members of the board of directors and the honor tribunal of the Association, with the purpose of obtaining evidence on how the members and the authorities of the entity perceive, regarding the internal control of the Association. As a result of the research, it was possible to analyze the College's need to document its financial and administrative processes through controls designed and adapted to the College's needs. | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Calix | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.ddc | 657.3 D542 | es_ES |
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.date.terna | 2024-01-01 |
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Tesis de Postgrado [476]
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